Señalamientos de auditoría de Contralor
Informe fecha: 30-06-2011
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Período auditado:
1 enero 2009 al 30 junio de 2011
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Aplica al alcalde actual:
No
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Señalamientos:
- 1. Déficit presupuestario en los Fondos Operacionales de $4,325,888.
- 2. Falta de certificaciones de sobrantes de transferencias de crédito por $1,480,465.
- 3. Compra realizada a licitador que presentó una proposición fuera de subasta para uniformes de la Policía Municipal.
- 4. Construcción de obras sin requerir las fianzas y las pólizas correspondientes, y órdenes de cambio para trabajos adicionales sin la celebración de subasta pública.
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Referidos:
Justicia - Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores - Colegio de Ingenieros y Agrimensores - OCAM
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Informe:
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Informe fecha: 02-08-2016
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Período auditado:
1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015
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Aplica al alcalde actual:
Sí
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Señalamientos:
- 1. Déficits presupuestarios; falta de consignación de fondos para cubrir déficits corrientes; y sobregiros en el Fondo Operacional.
- 2. Apropiación de fondos públicos por parte de un exfuncionario municipal.
- 3. Transferencias de crédito entre partidas presupuestarias sin las certificaciones de sobrantes requeridas; deficiencias relacionadas con las certificaciones de sobrantes; transferencias de crédito no informadas o informadas con tardanzas a la Legislatura Municipal; y órdenes ejecutivas no localizadas para examen.
- 4. Compra de vehículos de motor sin celebrar subasta pública; deficiencias relacionadas con la compra y el alquiler de vehículos para uso oficial del alcalde; y otras deficiencias relacionadas.
- 5. Puesto de confianza ocupado por una persona que no cumplía con los requisitos mínimos dispuestos por ley ni con el Plan de Clasificación y Retribución para el Servicio de Confianza.
- 6. Multas pagadas por el Municipio por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.
- 7. Accidentes con vehículos municipales para los cuales no se realizaron
las investigaciones administrativas requeridas; y falta de controles con los vehículos municipales y con la propiedad.
- 8. Deficiencias relacionadas con las copias de respaldo del Sistema Uniforme
de Contabilidad Mecanizado y con el Plan de Respuesta a Emergencias.
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Referidos:
OEG y OCAM
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Informe:
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